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neue Eingangsrechnung erfassen

 
Eine Eingangsrechnung lässt sich generieren...

1) aus einer Bestellung heraus (wenn z.B. keine Ware geliefert wurde)

2) aus einem Wareneingang heraus (Ware + Rechnung kommt in einem)

3) eine neue Eingangsrechnung erstellen (keine Bestellung, keine Warenlieferung)

4) wenn der Lieferant die Eingangsrechnung per Email schickt > Eingangsrechnung per Email erhalten

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1) Sie haben eine Bestellung gemacht, woraus jetzt - ohne einen Wareneingang zu machen - eine Eingangsrechnung generiert wird:

Öffnen Sie die entsprechende Bestellung und übernehmen Sie den Beleg mittels dieser Funktion:

Nachdem der Beleg von Cadia fertig übernommen wurde, gehen Sie vor, wie unten beschrieben.

 
 

2) Sie haben mit bzw. nach der Ware jetzt auch die Eingangsrechnung erhalten:

den gewünschten

bestehende Wareneingangsschein erneut öffnen

und über die Navigation 

die Daten des Wareneingangsscheines in eine Eingangsrechnung übernehmen:

Nachdem der Beleg von Cadia fertig übernommen wurde, gehen Sie vor wie unten beschrieben.

 

3) Sie legen eine komplett neue Eingangsrechnung an, es gibt keine Bestellung dazu:

 

Zum Öffnen eines neuen Beleges nutzen Sie die

Funktionen im Startfenster

, hier z.B.

 
 
 

Normalerweise wird bei Anlage einer ER das Belegdatum (heute) gesetzt. Haben Sie den Kontakt gewählt, wird automatisch die "Zahlungsbedingung" lt. Voreinstellung mitgesetzt und die Fälligkeit automatisch anhand dieser gefüllt.

Wenn Sie eine andere "Zahlungsbedingung" auswählen oder das "Belegdatum" nachträglich verändern, wird ab sofort das Fälligkeitsdatum beim Speichern neu berechnet. Nach dem Speichern haben Sie unverändert die Möglichkeit, ein individuelles Fälligkeitsdatum festzulegen.

 

In den Positionen können Sie auch hier nach der "

Artikelnummer Ihres Lieferanten

" suchen, sofern in Artikelverwaltung eingetragen:

 

Prüfung auf Fremdbelegnummer: wird bei Erfassung eines Wareneingangs eine Fremdbelegnummer für den gleichen Kontakt wiederholt verwendet, werden Sie mit einer Mitteilung darauf aufmerksam gemacht. Diese Prüfung erfolgt beim Verlassen des Eingabefeldes für die Fremdbelegnummer und dient der Herstellung einer Eindeutigkeit für den Export an die Finanzbuchhaltung.

 
 
 

Sie können hier auch nach der "

Artikelnummer Ihres Lieferanten

" suchen, sofern in Artikelverwaltung eingetragen:

 
 

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Ein- und Verkauf

: Beleg Speichern, wiederaufrufen, bearbeiten, duplizieren, stornieren, etc....